市城关区人民法院2025年度部门预算
(一)坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强
(三)审理法律规定由本院管辖和上级人民法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
(四)依法审理由上级人民法院指令再审的案件,审理由检察机关按照审判监督程序提起的抗诉案件,受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审,对其中确有错误并已发生法律上的约束力的判决、裁定,依法再审。
(五)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院作出的已发生法律上的约束力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
(六)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件中发现的问题提出司法建议。
(七)负责本院干警队伍思想政治、教育培训、表彰奖励、法治宣传和队伍建设工作,按照权限管理法官和其他工作人员。
(九)负责管理本院的有关经费和物资装备,承担司法鉴定、通讯网络等技术管理工作。
部门内设10 个庭室,分别是:综合办公室、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、司法警察大队、政治部(机关党委)。
第二部分市城关区人民法院2025年度预算明细表
第三部分市城关区人民法院2025年度部门预算数据分析
2025年收支总预算7101.27万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7101.27万元;支出包括:公共安全支出5899.74万元、社会保障和就业支出534.95万元、卫生健康支出269.89万元、住房保障支出396.69万元。
收入预算7101.27万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入7101.27万元,占100%。
2025年财政拨款收支总预算7101.27万元。收入为一般公共预算拨款收入7101.27万元,包括:一般公共预算当年拨款收入7101.27万元、上年结转0万元;支出包括:公共安全支出5899.74万元、社会保障和就业支出534.95万元、卫生健康支出269.89万元、住房保障支出396.69万元。
2025年一般公共预算当年拨款7101.27万元,比2024年执行数减少4004.61万元,根本原因:2025年诉讼费退付项目通过财政存量资金保障,不再单独新增项目预算,项目经费大幅降低。
公共安全支出5899.74万元,占83.08%、社会保障和就业支出534.95万元,占7.53%、卫生健康支出269.89万元,占3.8%、住房保障支出396.69万元,占5.59%。
1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2025年预算数为4469.05万元,比2024年执行数增加259.53万元,上涨6.17%。主要是2025年人员增加、正常晋升导致工资福利支出增加,人员经费上涨。
2.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2025年预算数为1053.56万元,比2024年执行数减少4102.98万元,下降79.57%。主要是2025年诉讼费退付项目通过财政存量资金保障,不再单独新增项目预算。
3.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)2025年预算数为55万元,比2024年执行数减少15万元,下降21.43%。主要是根据执行情况预算,2025年司法救助金减少。
4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2025年预算数为322.13万元,比2024年执行数减少13.74万元,下降4.09%。主要是车辆购置经费减少。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为445.16万元,比2024年执行数增加14.21万元,上涨3.3%。主要是人员增加、正常晋升导致工资上涨,养老保险缴费基数随之上涨。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为89.54万元,比2024年执行数增加89.54万元,上涨100%。主要是2024年人社根据清算要求退休人员职业年金单位部分虚账计实,根据人员名单纳入2025年预算。
7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2025年预算数为0.25万元,比2024年执行数增加0.25万元,上涨100%。主要是2025年新增高龄老人补贴。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为214.24万元,比2024年执行数增加14.15万元,上涨7.07%。主要是人员增加、正常晋升导致工资上涨,职工基本医疗保险缴费基数随之上涨。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为55.65万元,比2024年执行数增加3.68万元,上涨7.08%。主要是人员增加、正常晋升导致工资上涨,公务员医疗补助缴费基数随之上涨。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为396.69万元,比2024年执行数增加22.07万元,上涨5.89%。主要是人员增加、正常晋升导致工资上涨,住房公积金缴费基数随之上涨。
人员经费5356.09万元,最重要的包含:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)3305.74万元、机关事业单位养老保险缴费445.16万元、职业年金缴费89.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费214.24万元、公务员医疗补助55.65万元、其他社会保险缴费(工伤保险)2.78万元、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)788.52万元、住房公积金396.69万元、对个人和家庭的补助(生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)57.77万元。
公用经费274.69万元,最重要的包含:商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、工会经费274.69万元。
2025年“三公”经费预算数为84.35万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费84.35万元,公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少24.12万元,压缩22.24%,根本原因是车辆购置经费减少。
因公出国(境)0团组、人,公务用车购置2辆、保有量30辆,国内公务接待0批次、0人。
2025年部门本级机关运行经费财政拨款预算274.69万元,比2024年预算增加46.21万元,增长20.22%。主要是2025年人员增加,按人员标准计算公用经费增加。
例如:2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额211.46万元,其中:政府采购服务预算211.46万元,具体为2025年度车辆保险13.36万元、2025年度执行事务外包服务198.1万元。
2025年1月底,本部门共有车辆28辆,其中,执法执勤用车22辆、特种专业方面技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实没办法使用的辆车进行更新购置。
2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理项目10个,涉及资金1491.19万元,其中:中央转移支付资金1001.64万元,地方资金489.55万元。无重点项目。
三、事业单位营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位营收”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责紧密关联的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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