建始县市政园林服务中心2025年单位预算公开
当前位置:首页政府信息公开法定主动公开内容财政资金财政预决算(新)建始县城市管理执法局
1.贯彻执行国家、省、州、县关于城市市政、园林绿化、道路照明的法律和法规、规章和政策;
2.负责执行城市市政、园林绿化、道路照明发展规划;负责执行城市道路、道路照明建设、改造规划和年度建设规划,协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、广电、通信、消防等依附于城市道路的各种管线杆线等设施的建设规划,并具体实施政府投资建设的城市道路、道路照明建设、改造工程,负责质量监督及日常安全管理工作;
3.负责城市的公共绿地、防护绿地、风景绿地、行道树及干道绿化带的绿地日常管理工作,并具体实施城市园林绿化建设、改造工程,负责质量监督及日常安全管理工作;
4.负责城市道路、道路照明设施日常管理工作;参与按基本建设程序审批的工程建设项目的附属绿化工程设计的具体方案审查事项,参与城市公共绿地、居住区绿地、风景绿地和干道绿化带等绿化工程设计的具体方案的审批事项;参与城市建设工程建设项目绿化用地面积的审核事项;受理城市道路占用、挖掘、城市绿化用地临时占用、排水许可、特种车辆在城市道路上行驶、依附城市道路管线、杆线设施建设、单位或个人迁移或拆除城市道路照明设施申请事项;依法收取城市道路及道路照明占用、挖掘、设施损坏修复费及单位或个人迁移或拆除城市道路照明设施产生的相关联的费用;参与城市道路照明工程的方案设计,参与审核城市道路、广场照明设施的建设、改造;参与审核城市道路照明设施的移交及验收工作;参与城市道路照明工程的招投标工作;指导城市道路照明工程设计、施工工作;
建始县市政园林服务中心内设机构有:路灯股、河道股、市政巡查股、绿化股、工程管理股、办公室和财务室。
建始县市政园林服务中心 2025年收支总预算723.59万元。收入包括:财政拨款(补助)723.59万元。支出包括:城乡社区支出630.93万元、社会保障和就业支出48.04万元、卫生健康支出15.01万元、住房保障支出29.61万元。较 2024年预算总收支增加了38.22万元,增加5.57%,根本原因:本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。
建始县市政园林服务中心2025年收入总体预算全部为财政拨款(补助)723.59万元,无另外的收入,其中:基本支出402.39万元,项目支出321.2万元。较上年增加38.22万元,根本原因:本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。
2025年支出总预算723.59万元。基本支出402.39万元,占55.61%,项目支出321.2万元,占44.39%。基本支出最重要的包含:城乡社区环境卫生支出309.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元,机关事业单位职业年金缴费16.01万元,事业单位医疗15.01万元,住房公积金29.61万元。基本支出较2024年增加38.22万元,变化原因是本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。项目支出321.2万元,其中:城区绿化苗木补植10.00万元;城区市政设施日常维护维修72.00万元;绿化养护购买服务130.00万元;事业补助67.2万元;专用机械运转经费12.00万元;亲水走廊日常维护管养30.00万元。
建始县市政园林服务中心2025年财政拨款收支总预算723.59万元,全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款,收入包括:一般公共预算当年拨款收入723.59万元。支出包括(功能科目):城乡社区支出630.93万元、社会保障和就业支出48.04万元、卫生健康支出15.01万元、住房保障支出29.61万元。较2024年预算总收支增加38.22万元,增加减少5.57%,根本原因:本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。
建始县市政园林服务中心2025年一般公共预算收入当年拨款423.59万元,较上年增加38.22万元,根本原因是本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。
城乡社区(类)支出630.93万元,占总支出87.19%;社会保障和就业(类)支出48.04万元,占总支出6.64%;卫生健康(类)支出15.01万元,占总支出2.07%;住房保障(类)支出29.61万元,占总支出4.09%。
(1)2025年一般公共预算基本支出预算402.39万元,其中:人员经费369.05万元,公用经费33.34万元。基本支出较上年增加38.22万元,根本原因是本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。
(2)2025年一般公共预算项目支出预算321.2万元,其中:城区绿化苗木补植10.00万元;城区市政设施日常维护维修72.00万元;绿化养护购买服务130.00万元;事业补助67.2万元;专用机械运转经费12.00万元;亲水走廊日常维护管养30.00万元。项目支出较 2024年无变化。
城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出630.93万元,较上年执行数增加113.35万元,增加21.9%,根本原因:一是本年度人员增加,相关经费增加;二是城区市政设施维护费增加。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费(项)支出48.04万元,较上年执行数增加1.89万元,上升4.09%,根本原因是依据相关财政口径调整,养老保险基数增加,从而相应预算增加。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出15.01万元,较上年执行数减少0.35万元,减少2.28%,根本原因是本单位有退休人员2人医疗保险未达到缴费年限还需缴纳职工基本医疗保险,而职工基本医疗保险未进入预算从而退休人员有关人员经费减少。
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出29.61万元,较上年执行数增加4.37万元,增加17.31%,根本原因是本年度事业单位公开招聘调入2人从而有关人员经费增加。
2025年一般公共预算基本支出402.39万元,其中:人员经费369.05万元,最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费33.34万元,最重要的包含办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
《一般公共预算“三公”经费支出表》为空表,建始县市政园林服务中心本年度单位无此项资金安排,故无数据。
《政府性基金预算支出表》为空表,建始县市政园林服务中心本年度单位无此项资金安排,故无数据。
1、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、事业运行经费:为保障本单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
7、事业单位医疗:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
8、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期,在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数职工本人上年工资。